十堰市人民政府政务服务中心2015年预算公开
索 引 号: 741794186/2018-03004 | 主题分类: 其他 | 发文日期: 2015年01月10日 11:51:43 | |
发布机构: 十堰市行政审批局 | 文 号: 无 | 效力状态: 有效 |
一、部门概况
(一)主要职能
1.负责市政府政务服务中心日常管理工作,对分中心、县(市、区)政务服务中心、乡(镇、街办)便民服务大厅、村(社区)便民服务室规范化建设及政务服务工作进行检查、指导和考评;
2.研究制定市政府政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施;
3.审核市政府部门进入或退出市政府政务服务中心的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,根据上级要求和本地实际调整服务事项;
4.对市政府政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评,并将考评结果及建议通报派驻部门;
5.受理对市政府政务服务中心工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况;
6.承担市政府政务服务中心电子政务平台和网上政务服务大厅的建设管理、运行维护;
7.组织市政府政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训;
8.加强为大企业提供直通车、“绿色通道”服务,为大企业提供业务申请、咨询、指导、督办、代办、联合审批及投诉受理等服务;
9.负责行政审批等政务服务的廉政风险防控工作,组织排查廉政风险点,制定风险防控措施,编制廉政风险防控流程图;
10.负责进驻市政府政务服务中心窗口的党务、政务、工青妇群团工作的组织协调、管理和联系;
11.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
1.综合科 8116889
2.行政审批管理科 8116586
3.监督管理科(挂投诉中心牌子) 8116876
4.投资代办科(挂市政府投资代办处牌子) 8666804
我单位在职人员14名,退休人员1名。
二、2015年部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支预算总表情况说明
1.预算安排总收入185.56万元,2015年预算安排收入152.96万元,全部为财政拨款,上年结余结转32.6万元。
2.预算安排总支出185.56万元,其中“一般公共服务”支出预算数168.65万元,“社会保障和就业”支出预算数4.58万元,“医疗卫生”支出预算数6.59万元,“住房保障”支出预算数5.74万元。
(二)财政拨款支出预算表情况说明
2015年部门预算安排“财政拨款”支出预算数152.96万元,具体支出项目及预算如下:
1.机构事务支出136.05万元,其中基本支出71.05万元,项目支出65万元。包括:(1)行政运行82.71万元,主要反映保障机构正常运转的在职人员工资和办公支出。(2)一般行政管理事务支出53.34万元,其中专项业务类支出48.34万元,主要用于政务服务中心聘用的保卫、保洁、打字、网络司机等人员经费、水电费、表彰先进窗口及先进工作者奖金、服务大厅光纤费、网络设施维护、打印等经费。其中招商引资支出5万元,主要反映招商引资工作各项事务支出,包括重点项目策划、参加招商活动及客商考察接待费等支出。
2.社会保障和就业支出4.58万元,是归口管理的行政单位离退休支出。
3.医疗保障支出6.59万元,是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。
4.住房保障支出5.74万元,是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费预算表情况说明
2015年我单位“三公”经费支出预算数10.36万元。具体支出项目预算如下:
1.公务用车运行维护费6.36万元,主要用于公务用车的维护费、车辆燃油费、保险费、过路过桥费、年检费等支出。
2.公务接待费4万元,主要用于接待上级主管部门考察调研、督导检查及外省单位业务指导、工作调研等支出。
3.未预算安排公务用车购置费和因公出国(境)费用。
附:2015年部门预算信息公开表
附件: U020181204624600222549.XLS(一)主要职能
1.负责市政府政务服务中心日常管理工作,对分中心、县(市、区)政务服务中心、乡(镇、街办)便民服务大厅、村(社区)便民服务室规范化建设及政务服务工作进行检查、指导和考评;
2.研究制定市政府政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施;
3.审核市政府部门进入或退出市政府政务服务中心的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,根据上级要求和本地实际调整服务事项;
4.对市政府政务服务中心各办事岗位及工作人员进行日常监督、管理和考评,并将考评结果及建议通报派驻部门;
5.受理对市政府政务服务中心工作人员的投诉,并及时向投诉人反馈调查、处理情况;
6.承担市政府政务服务中心电子政务平台和网上政务服务大厅的建设管理、运行维护;
7.组织市政府政务服务中心工作人员进行行政审批业务、规范化服务和电子政务技能等培训;
8.加强为大企业提供直通车、“绿色通道”服务,为大企业提供业务申请、咨询、指导、督办、代办、联合审批及投诉受理等服务;
9.负责行政审批等政务服务的廉政风险防控工作,组织排查廉政风险点,制定风险防控措施,编制廉政风险防控流程图;
10.负责进驻市政府政务服务中心窗口的党务、政务、工青妇群团工作的组织协调、管理和联系;
11.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
1.综合科 8116889
2.行政审批管理科 8116586
3.监督管理科(挂投诉中心牌子) 8116876
4.投资代办科(挂市政府投资代办处牌子) 8666804
我单位在职人员14名,退休人员1名。
二、2015年部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支预算总表情况说明
1.预算安排总收入185.56万元,2015年预算安排收入152.96万元,全部为财政拨款,上年结余结转32.6万元。
2.预算安排总支出185.56万元,其中“一般公共服务”支出预算数168.65万元,“社会保障和就业”支出预算数4.58万元,“医疗卫生”支出预算数6.59万元,“住房保障”支出预算数5.74万元。
(二)财政拨款支出预算表情况说明
2015年部门预算安排“财政拨款”支出预算数152.96万元,具体支出项目及预算如下:
1.机构事务支出136.05万元,其中基本支出71.05万元,项目支出65万元。包括:(1)行政运行82.71万元,主要反映保障机构正常运转的在职人员工资和办公支出。(2)一般行政管理事务支出53.34万元,其中专项业务类支出48.34万元,主要用于政务服务中心聘用的保卫、保洁、打字、网络司机等人员经费、水电费、表彰先进窗口及先进工作者奖金、服务大厅光纤费、网络设施维护、打印等经费。其中招商引资支出5万元,主要反映招商引资工作各项事务支出,包括重点项目策划、参加招商活动及客商考察接待费等支出。
2.社会保障和就业支出4.58万元,是归口管理的行政单位离退休支出。
3.医疗保障支出6.59万元,是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。
4.住房保障支出5.74万元,是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费预算表情况说明
2015年我单位“三公”经费支出预算数10.36万元。具体支出项目预算如下:
1.公务用车运行维护费6.36万元,主要用于公务用车的维护费、车辆燃油费、保险费、过路过桥费、年检费等支出。
2.公务接待费4万元,主要用于接待上级主管部门考察调研、督导检查及外省单位业务指导、工作调研等支出。
3.未预算安排公务用车购置费和因公出国(境)费用。
附:2015年部门预算信息公开表
附件: U020181204624600561854.XLS
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