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十堰市人民政府政务服务中心2018年预算公开

索 引 号: 主题分类: 其他 发文日期: 2018年07月10日 09:13:42
发布机构: 十堰市行政审批局 文       号: 效力状态: 有效  

点击下载:十堰市行政审批局2018年部门预算公开表格

  第一部分、部门概况

  (一)部门主要职能(部门职责)

  1.负责贯彻落实国家、省、市有关行政审批、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署;负责起草我市相关的规范性文件,拟订发展规划,并组织实施。

  2.负责创新和完善行政审批体制机制,协调、监督、指导全市行政审批工作;会同市审改办按有关规定和要求对行政审批、服务事项取消、下放、调整等工作。

  3.负责市场准入、投资建设和社会事务等领域相关行政审批事项的办理及相关行政性收费,并承担相应法律责任。

  4.牵头组织实施行政审批涉及的图审、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

  5.负责全市政务服务体系建设,对市、县、乡政务服务工作进行检查、指导、考评。

  6.负责优化行政审批、政务服务事项的审批服务流程,推进行政审批、政务服务标准化建设工作。

  7.负责推进“互联网+政务服务”建设,推进政务服务大数据中心建设,推进行政审批信用体系建设,网上政务服务大厅的建设管理、安全运行维护等工作。

  8.负责审核市政府部门进入或退出市政务服务中心的行政审批、政务(商务)服务事项。

  9.负责对进驻市人民政府政务服务中心各窗口单位及工作人员进行日常监督、检查、管理和考评,并将考评结果及建议通报相关部门。

  10.受理对市行政审批局(市人民政府政务服务中心)的投诉,承担所办理行政审批事项的行政复议和行政应诉工作。

  11.负责行政审批、政务服务事项的廉政风险防控,排查廉政风险点,制定风险防控措施。承担市行政审批局系统的安全生产监督管理工作。

  12.负责市行政审批局及所属单位和进驻市政务服务中心窗口的党群工作。

  13.承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成及人员情况(机构设置)

  十堰市行政审批局由12个内设机构及下属1个二级单位组成。其中:行政单位1个即十堰市行政审批局,内设机构有办公室、人事科(机关党委办公室)、政策法规科、市场服务科、社会事务科、交通水利科、投资项目科、土地规划科、城建城管科、现场勘验科、督查科、审管联动科;公益一类事业单位1个即十堰市行政审批信息中心。市行政审批局行政编制50人,实有在职人数31人,退休人数1人。市行政审批信息中心事业编制13人,目前实有在职人数0人。

  第二部分、2018年部门预算收支情况说明

  一、部门预算收支总体情况(部门收支总体情况)

  2018年部门预算总收入531.31万元,其中财政拨款(补助)收入531.31万元。与2017年部门预算收入相比,总收入增加14.23万元,增长2.75%,其中财政拨款(补助)增加14.23万元,增长2.75%,主要增长原因是部门编制人数增加,根据单位编制数预算的机关运行经费增加。

  2018年部门预算总支出531.31万元,主要包括基本支出240.65万元,项目支出242.66万元,不可预见费48万元。与2017年部门预算支出相比,总支出增加14.23万元,增长2.75%,其中社会保障和就业支出为0,减少5.66万元,主要是因为退休人员工资全额纳入社保发放;医疗卫生支出减少0.91万元,降低6.26%,主要原因是2017年预算按照17人计算医疗卫生支出,2018年预算暂按16人计算医疗卫生支出,我部门将根据实际情况向财政主管部门追加2018年度医疗卫生支出预算;住房保障支出减少1.21万元,降低6.26%,主要原因是2017年预算按照17人计算住房保障支出,2018年预算暂按16人计算住房保障支出,我部门将根据实际情况向财政主管部门追加2018年度住房保障支出预算。

  二、财政拨款收支总体情况

  2018年财政拨款(补助)预算数531.31万元,较上年财政拨款数增加14.23万元。增长2.75%,主要增长原因是部门编制人数增加,根据单位编制数预算的机关运行经费增加。

  三、一般公共预算支出情况(新增)

  一般公共预算支出499.57万元,较去年相比,增加22.01万元,增长4.61%。主要增长原因是部门编制人数增加,根据单位编制数预算的机关运行经费增加。

  1、基本支出288.65万元。其中工资福利支出221.27万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出67.38万元,主要用于我局日常办公等公用经费支出。

  2、项目支出242.66万元。其中:政务服务中心运行经费197万元,主要用于支付十堰市民服务中心水电费、物业管理费、维修(护)等,以保障市民服务中心的正常运转;以钱养事经费35.66万元,主要用于发放聘用人员工资及缴纳相关社会保险费用;其他不可预见支出10万元,主要用于完成市委市政府交办的其他临时性工作任务。

  四、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2018年部门财政拨款(补助)资金安排“三公”经费预算(一般公共预算“三公”经费预算数) 5.97万元,与上年相同,其中:

  1、因公出国(境)费0万元。2018年无因公出国(境)计划。

  2、公务接待费3.2万元。与去年相同。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省和其他有关单位来我单位视察、督查、检查、考察学习等公务接待。

  3、公务用车费(公务用车购置及运行费)2.77万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.77万元,与去年相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

  五、政府性基金预算支出情况(新增)

  本部门无政府性基金预算。

  六、机关运行经费安排情况(新增)

  2018年度机关运行经费67.35万元,其中办公费13.15万元,印刷费0.95万元,电费3.44万元, 水费0.25万元,邮电费2.05万元,取暖费0.46万元,物业管理费2.00万元,差旅费11.50万元,维修(护)费1.56万元,会议费6.65万元,培训费1.59万元,公务接待费3.2万元,工会经费2.12万元,福利费2.65万元,公务用车运行维护费2.77万元,其他交通费12.37万元,其他商品服务支出0.64万元。

  七、政府采购预算情况

  本部门无2018年政府采购预算。

  八、部门预算项目绩效目标信息公开情况(新增)

  本部分按照绩效科的安排进行公开并说明。

  第三部分、专用名词解释

  1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第四部分、部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、重点项目预算绩效目标情况表

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